老師,勞務(wù)公司承接的我公司的機(jī)械費(fèi)和人工費(fèi),可以 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,忘記開上個月外銷的發(fā)票了,有 問
直接補(bǔ)開就行,不耽誤退稅: 1.?這個月正常補(bǔ)開出口發(fā)票,日期填當(dāng)月 2.?匯率按出口當(dāng)月1號的匯率 3.?備注寫上報關(guān)單和出口日期 4.?增值稅申報做對應(yīng)調(diào)整,退稅系統(tǒng)正常錄入發(fā)票申報 只要在出口次年4月前申報,就沒問題。 答
老師,這個涉外申報收入單是不是外匯收到了,銀行這 問
不是銀行申報才到賬,是錢先到待核查賬戶,申報通過后才能用。 涉外收入申報單自己在網(wǎng)銀就能打印,不用去銀行拿。 你直接在網(wǎng)銀國際業(yè)務(wù)模塊打印即可。 答
老師下午好,所得稅和印花稅怎么計(jì)提 問
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 答
老師,我還是想請問一下工會的賬具體應(yīng)該怎么做,比 問
公司轉(zhuǎn)錢到工會 借:管理費(fèi)用 — 工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 工會發(fā)福利(工會賬) 借:職工活動支出 — 慰問費(fèi) 貸:銀行存款 個稅 合規(guī)限額內(nèi)的工會福利,不用并入工資報個稅 超標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)現(xiàn)金 / 購物卡,部分地區(qū)要求代扣個稅 答

業(yè)務(wù)員王力出差回來,報銷差旅費(fèi)730元。其中,高鐵票257元;住宿費(fèi)276.42元,增值稅稅額16.58元;出差補(bǔ)貼180元。求業(yè)務(wù)主題
答: 你好,業(yè)務(wù)主題?是什么意思呢?
業(yè)務(wù)員王力出差回來報銷差旅費(fèi)730元其中:高鐵票257元住宿費(fèi)276.42元增值稅稅額16.58元出差補(bǔ)助180元
答: 同學(xué)您好,出差補(bǔ)助是不要發(fā)票的。 借:管理費(fèi)用差旅費(fèi)730-16.58,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16.58貸:銀行存款730
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)員王力出差回來 報銷差旅費(fèi)730元 其中:高鐵票257元 住宿費(fèi)276.42元 增值稅稅額16.58元 出差補(bǔ)助180元
答: 你好,出差期間發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼計(jì)入差旅費(fèi) 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)692.20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)37.8 (257/1.09*0.09%2B16.58=37.8) 貸:銀行存款730








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