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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-11-29 14:33

你好;    那你就匯算調增成本即可; 不用改動賬上的  分錄    ; 你實際成本也是30萬的金額嘛   

實操學堂 追問

2022-11-29 14:39

本來是暫估的成本,后面沒有發(fā)票回來,調出來后,這30萬不就成了收入算利潤的那部份了?

meizi老師 解答

2022-11-29 14:41

你好; 是的; 相當于增加你的應納稅所得 額 增加了30萬來報所得稅了   

實操學堂 追問

2022-11-29 14:47

我就是想問調整出來了也交稅了后面該怎么做賬務處理?

meizi老師 解答

2022-11-29 14:51

 你好;    你到時補計提 :借 以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅; 繳納做:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 ; 借利潤分配- 未分配利潤貸以前年度損益調整  

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相關問題討論
是暫估的影響損益科目的金額做納稅調增
2026-03-30 15:26:03
暫估的成本就是實際沒有發(fā)票的成本或者費用 這個是不能稅前扣除的 理論上你應該多交稅的。 如果不調整 又被稅務評估或者稽查 可能回收到處罰
2024-05-20 15:34:42
同學你好,暫估成本票必須在匯算清繳前收回,答案:是的。如果沒收到納稅調增。
2024-01-08 11:53:17
經(jīng)營所得繳納的稅款會少。一般在1%左右。老務報酬是按20%交個稅。
2022-12-09 13:46:42
你好,匯算清繳的時候沒有調增嗎?現(xiàn)在這個月發(fā)票能到嗎?
2022-09-29 09:31:39
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