
1. 陜西**商貿(mào)有限公司一般納稅人,3月份開(kāi)出 4 張票 1,增值稅專票 65000 元2,增值稅普票 32000 元 3.增值稅專票 325000 4,增值稅專票 12500 。當(dāng)月月份收到了3張發(fā)票,增值稅普通發(fā)票 7500g元,代開(kāi)增值稅專票235000,增值稅專票 175000.計(jì)算 4月份報(bào)稅期一共要交多錢(qián)的稅款?
答: 你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=(?65000%2B?32000%2B?325000%2B?12500)/1.13*13%—(235000/1.03*3%%2B175000/1.13*13%)
增值稅電子專用發(fā)票可以轉(zhuǎn)紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票嗎
答: 你好 可以的,這兩種是一樣使用的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅專票跨月沖紅,增值稅如何申報(bào)?
答: 你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系,直接讀入銷(xiāo)項(xiàng)就可以了,它會(huì)自動(dòng)讀入進(jìn)去的。







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