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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2022-11-10 22:23

學員你好,是 借:應付賬款——暫估 10 貸:應付賬款——供應商 10

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-11-10 22:31

我現(xiàn)在對一個問題困擾 就是沖減管理費用時 為什么就用 借:管理費用 負數(shù)

悠然老師01 解答

2022-11-10 22:31

因為國內軟件取不到貸方數(shù)據(jù),利潤表不對

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-11-10 22:32

現(xiàn)在我暈的就是 哪些科目取得到哪些科目取不到

悠然老師01 解答

2022-11-10 22:35

損益類科目不能錄入反方向數(shù)據(jù)

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-11-10 22:42

那么說如沖減收入 就得 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù)  是這樣嗎

悠然老師01 解答

2022-11-10 22:43

是的,你的理解完全正確

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-11-10 22:44

那除了損益類科目 這樣 還有其它科目也這樣嗎

悠然老師01 解答

2022-11-10 22:44

沒有了,只有損益類特殊

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-11-10 22:48

有次有個老師在采購退回還是銷售退回 點到應交稅費里的不知道哪個科目要用負數(shù) 具體記不清了 也不懂什么原理 老師知道嗎

悠然老師01 解答

2022-11-10 22:49

那個是應交稅費-增值稅-進項稅額

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-11-10 22:54

那又是為什么啊  為什么不就不 能 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)   我記得在月末結轉到“應交稅額——應交增值稅(轉出未交增值稅)”那個“ 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”不就跑到了貸方嗎 應交稅費這個科目軟件借貸都取數(shù)得到嗎

悠然老師01 解答

2022-11-10 22:56

當月的一般沒認證做負數(shù),跨月進項稅額轉出

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-11-10 23:01

我就是想不明白 當月的為什么不能做貸方“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”不搞懂里面原理 心里感覺難受

悠然老師01 解答

2022-11-10 23:02

因為當月你沒認證,退給別人就行

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2022-11-10 23:07

我沒認證的話 都不存在“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”這個科目 就不用區(qū)分寫在貸方還是寫在借方負數(shù),即使是沒認證 我現(xiàn)在寫“ 應交稅費——待認證進項稅額” 然后退回時 我寫 借:應交稅費——待認證進項稅額 負數(shù)  還是貸:應交稅費——待認證進項稅額

悠然老師01 解答

2022-11-11 07:27

有些公司沒通過待認證過度,當月來票當月全部認證抵扣

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你好同學,應付賬款屬于應付款項的一種,無法支付的,屬于企業(yè)的一項利得,記入營業(yè)外收入,也屬于企業(yè)所得稅上的收入
2023-04-18 22:17:25
你好,則該賬戶余額為=—2500%2B7000—4000
2022-11-10 20:46:14
你好 這個看你們自己的需要,明細科目是根據(jù)需要自己設定的,只有一級科目是法定的。
2020-07-26 10:54:08
你好!可以做應付賬款科目的
2022-03-25 18:22:49
您好,是的,是這個意思的
2022-07-15 21:50:35
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