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送心意

清風老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2022-11-08 14:37

你好同學,超過45萬/季度了嗎

清風老師 解答

2022-11-08 14:53

(1)合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,將開具增值稅專用發(fā)票的銷售額填入“計稅依據(jù)填報區(qū)”的第2行“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”;將免征增值稅的銷售額等項目填入“計稅依據(jù)填報區(qū)”的第10行“小微企業(yè)免稅銷售額”(企業(yè)填寫)或第11行的“未達起征點銷售額”(個體填寫)。
(2) 合計月銷售額超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額超過45萬元)的,將放棄免稅并開具增值稅專用發(fā)票的銷售額填入“計稅依據(jù)填報區(qū)”的第2行“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”;將免征增值稅的全部銷售額等項目填入“計稅依據(jù)填報區(qū)”的第12行“其他免稅銷售額”。
系統(tǒng)會自動計算本期應納稅額和本期免稅額,并在“稅款計算區(qū)”列示。將“受理信息”模塊的信息填寫完整,點擊“保存”。認真閱讀“操作提醒”,根據(jù)實際情況點擊“是”或“否”,保存成功后進入下一步操作。

3填寫“[004]增值稅減免稅申報明細表”。
(1)合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,如果沒有其他免稅項目,無需填報此表。
(2)合計月銷售額超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額超過45萬元)的,在“免稅項目”模塊點擊“增加一行”,選擇“免稅項目代碼及名稱”——“0001045308|SXA031901259|小規(guī)模納稅3%征收率銷售額免征增值稅 | 《財政部 稅務總局關于對增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅的公告》 財政部 稅務總局公告2022年第15號”,填寫“免征增值稅項目銷售額”,“免稅額”由系統(tǒng)自動計算。填寫完畢點擊“保存”。
4填寫“[005]增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二)(附加稅費情況表)”。表內的“計稅(費)依據(jù)”會根據(jù)“[001]增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)”中的應納稅額自動帶入,“本期應納稅(費)額”由系統(tǒng)自動計算,核對數(shù)據(jù)后點擊“保存”。

5/所有表格填寫完畢后,返回主頁面,點擊“申報”按鈕即可完成申報。

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