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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2022-10-31 14:43

學(xué)員你好,把差額做一個分錄
借*其他應(yīng)收款4878.5+634.2=5512.7
貸*其他業(yè)務(wù)收入14704.15-9825.65=4878.5
應(yīng)交稅費1911.54-1277.34=634.2

 追問

2022-10-31 15:03

那應(yīng)收賬款和其他業(yè)務(wù)收入都不能再確認了 
人家不會再付這個款了 
再做壞賬嗎老師

悠然老師01 解答

2022-10-31 15:04

你發(fā)票開了多少哪

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相關(guān)問題討論
你好,多計提的紅沖之前的分錄不變,金額是負數(shù),如果是少提了,你補上就可以的。
2022-10-06 18:01:48
借:應(yīng)交稅費 貸:未分配利潤
2022-05-23 15:34:41
那應(yīng)收賬款和其他業(yè)務(wù)收入都不能再確認了 人家不會再付這個款了 再做壞賬嗎老師
2022-10-31 15:03:38
那應(yīng)該如何調(diào)呢,放在科目,如何分錄,麻煩老師指導(dǎo),夜深了,辛苦老師,明天再回復(fù),感謝!
2024-07-14 01:00:13
嗯,我知道,現(xiàn)在是之前的賬錯了,還跨年了,我該怎么做呢
2023-08-12 14:19:32
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