老師。你好。我們外地有個項目。要在外地預交增值稅 ,去柜臺辦理的 ,對方稅務說在柜臺預交增值稅只能預交上月的,公司這個月開發(fā)票。說有那個文件,有嗎 ,那個文件是那個文件號,

素顏
于2022-09-14 10:39 發(fā)布 ??725次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-09-14 10:43
你好同學,這個的話您需要給96612366打電話,讓他詳細的給你解讀這個政策。可以直接給他打電話,問他可以告訴你是哪個政策,還能幫你解讀,你可以把你的具體情況告訴他。
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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好
銷項進項結轉(zhuǎn)不對
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好
價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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