送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-09 17:01

你好,做進項轉出的之前分錄怎么做的?

暖陽 追問

2022-08-09 17:07

收到票后還未做。想請教老師應該紅沖,還是轉出。

郭老師 解答

2022-08-09 17:09

你好,這個是什么業務的,能說一下嗎?

郭老師 解答

2022-08-09 17:09

抵扣了,你還沒有做賬務處理

暖陽 追問

2022-08-09 17:11

老師,第一次收到發票,抵扣了進項稅。賬務也已經做了。現在是對方紅沖了發票,退款給到我們。現在的賬務和稅務申報應該怎么做

暖陽 追問

2022-08-09 17:13

業務是一場會議服務,現在取消了。

郭老師 解答

2022-08-09 17:15

借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款是這么做的嗎?如果是的話,借預付賬款、借管理費用、附屬貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。

暖陽 追問

2022-08-10 10:46

謝謝老師, 再請教一個問題,貸:應交稅費-應交增值稅進項轉出  后,這個科目的余額怎么結轉,沖管理費用嗎?還是轉到未交增值稅

郭老師 解答

2022-08-10 10:46

借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

暖陽 追問

2022-08-10 10:50

應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  這個科目的余額呢?

郭老師 解答

2022-08-10 10:51

結轉到未交增值稅里面去啊。

郭老師 解答

2022-08-10 10:51

繳納增值稅的時候,借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅,這一步不多嗎?

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相關問題討論
您好,這種情況你看看是不是,紅字信息表沒有審核。或者已開的發票沒有上傳。
2023-11-03 12:37:51
開出來的,當時可以作廢。
2022-08-11 11:13:48
您好 開錯了紅沖發票 當月作廢發票重開就好了
2022-08-11 11:16:28
您好,只要是正常需要紅沖,沒有問題。
2020-06-17 22:32:46
對于這種會計差錯,如果報表未對外報出,不影響其他的話,就這個月改, 如果已經報出了,下個月再調整回來咯。 調整方式,就是紅字沖銷,再藍字做一遍。
2020-04-09 11:35:03
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