
老師,21年年底成立的公司,是一般納稅人,現(xiàn)在還沒(méi)有銷(xiāo)售,但是已經(jīng)收到了增值稅進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,還沒(méi)有買(mǎi)稅控盤(pán),收到的專(zhuān)票,這個(gè)賬上怎么處理啊?
答: 借:原材料等? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)? ????? 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
老師,一般納稅人1月稅控盤(pán)抵減增值稅200元,剩下的240怎么做賬
答: 你好(是總的440,抵扣了200,還有240結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的意思?) 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,小規(guī)模納稅人稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)是不是可以抵減增值稅 ,一般納稅人的可以抵進(jìn)項(xiàng)?
答: 您好。都是可以抵減的










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