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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2022-07-14 18:04

您好,您開的都是多少稅率的?一共總的金額多少?

小灰灰 追問

2022-07-14 18:05

你這邊開不到圖片嗎

玲老師 解答

2022-07-14 18:05

看到有一個(gè)5%的其他那個(gè)看不準(zhǔn)確。

小灰灰 追問

2022-07-14 18:07

其他是免稅呀,怎么會看不準(zhǔn)確?

小灰灰 追問

2022-07-14 18:09

你能看到5%看不到別的?

玲老師 解答

2022-07-14 18:11

全部填寫到第十行就可以了。

小灰灰 追問

2022-07-14 18:12

那那金額是多少?

玲老師 解答

2022-07-14 18:18

按照這個(gè)金額填寫就可以了,

小灰灰 追問

2022-07-14 18:19

你這個(gè)數(shù)是怎么算的?131400怎么來的?253388.2怎么來的?

玲老師 解答

2022-07-14 18:20

所有的正數(shù)發(fā)票扣除負(fù)數(shù)發(fā)票。

小灰灰 追問

2022-07-14 18:47

你這更加不對了。跟電子稅局上提取的數(shù)都不沾邊

小灰灰 追問

2022-07-14 18:50

253388.2怎么來的?怎么算?

玲老師 解答

2022-07-14 18:54

是總數(shù)加錯(cuò)了。把5%的填寫到5%自己開的普票里。324550這個(gè)
然后把免稅發(fā)票那個(gè)加到一起,填寫到第12行,再填寫減免表。

玲老師 解答

2022-07-14 18:55

01045308。
減免表就選擇這個(gè)減免代碼。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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