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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-06-27 19:06

你好;  那你們要合并了公司了嗎  

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計提工資時(不考慮社保) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付工資 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付工資 貸:銀行存款 收到企業(yè)支付的勞務(wù)費時(假設(shè)同時開了發(fā)票) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項
2019-07-04 17:14:26
同學(xué)你好 你要先補做收入
2022-04-02 15:37:42
賬務(wù)處理:收到款項:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,既然是過賬,肯定是要還的,還:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。你要過賬單位給你寫一個過賬的說明材料,你們就不需要納稅了。
2017-08-15 13:30:22
你好,看是什么業(yè)務(wù)沒有記賬
2020-04-08 03:01:40
你好,計入管理費用-會務(wù)費即可。
2021-07-11 10:17:44
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