老師,小規(guī)模酒店,2022年4月份增值稅專用發(fā)票300元,稅率開成1% ,已認證抵扣,顧客不退也不申請紅字發(fā)票,因為也是3月份的房費,其他的房費專用發(fā)票稅率都是3%,4月份有稅率1%和3% ,4月份如何申報稅呢?

學無止境
于2022-06-21 11:09 發(fā)布 ??2313次瀏覽
- 送心意
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2022-06-21 11:09
你好,這樣您要去大廳做申報,因為目前申報表沒有這個稅率了
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您好
B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務機關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票
2022-05-28 15:51:32
購方已認證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【下載開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022-06-27 15:50:52
你好,收到這個提示,你是不需要特別處理的。
2022-09-30 10:30:37
?對的,同學,你的理解 是正確的
2022-08-04 16:36:34
紅字發(fā)票和負數(shù)發(fā)票都是增值稅專用發(fā)票,其區(qū)別在于紅字發(fā)票和負數(shù)發(fā)票的開具方式和目的不同。
紅字發(fā)票主要用于企業(yè)銷售貨物或提供勞務時,因開票有誤、銷貨退回、服務中止、銷售折讓等情形而需要開具負數(shù)的增值稅專用發(fā)票,即沖減原銷項金額。紅字發(fā)票的開具需要經(jīng)過稅務機關(guān)的批準,并且只能用于沖減原銷項金額,不能用于抵扣其他稅款。
負數(shù)發(fā)票則是由企業(yè)自行開具的,用于抵扣之前已經(jīng)申報但未繳納的稅款。負數(shù)發(fā)票的開具需要經(jīng)過企業(yè)的申請和稅務機關(guān)的批準,并且只能用于抵扣之前已經(jīng)申報但未繳納的稅款,不能用于沖減原銷項金額。
因此,紅字發(fā)票和負數(shù)發(fā)票的主要區(qū)別在于開具的目的和方式不同。紅字發(fā)票主要用于沖減原銷項金額,而負數(shù)發(fā)票則主要用于抵扣之前已經(jīng)申報但未繳納的稅款。
2023-11-17 18:51:46
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