增值稅一般就說是銷項稅嗎?還應(yīng)該扣除進(jìn)項稅吧?進(jìn)項和銷項都是指增值稅?進(jìn)項是指購進(jìn)的,銷項指銷售出去的?能抵扣的進(jìn)項 原料必須跟所銷售的貨物是匹配的 一 一對應(yīng)才行嗎?如果不匹配就無法抵扣?
金池?
于2022-06-17 15:39 發(fā)布 ??2062次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-06-17 16:06
你好,增值稅一般說的都是銷項
不用一一對應(yīng)
今天銷售的a產(chǎn)品,你繳納的增值稅可以用a產(chǎn)品的銷項,減去B產(chǎn)品的來抵扣,只要允許抵扣的都可以。
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同學(xué)你好
你這個分錄不對
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
同學(xué)你好,
借:應(yīng)交增值稅-銷項稅
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
進(jìn)項稅大于銷項稅,月底不要做增值稅轉(zhuǎn)出
2022-04-06 11:38:21
您好
就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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