老師 當(dāng)月做了無(wú)票收入 次月又開(kāi)具了發(fā)票 次月有 問(wèn)
您好,次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入,按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問(wèn)
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問(wèn)
同學(xué),你好 你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問(wèn)
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

軟件企業(yè)發(fā)生了一個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)服務(wù)費(fèi) 計(jì)入啥科目呢?
答: 你好,計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)。
做游戲開(kāi)發(fā)的,屬于軟件企業(yè)嗎?境內(nèi)公司開(kāi)發(fā)游戲賣給香港,涉及跨境的賬務(wù)處理要注意什么嗎?
答: 你好 ;屬于的 ; 。軟件技術(shù)銷售的話; 出口是免稅的??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師麻煩問(wèn)一下,軟件企業(yè)即征即退怎么申報(bào)的,第一次接觸,不知如何下手
答: 你好;電子稅務(wù)局申請(qǐng)? ? 1.登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“【我要辦稅】”—“【一般退(抵)稅管理】”,進(jìn)入退稅模塊; 2.點(diǎn)擊進(jìn)入左側(cè)“入庫(kù)減免退抵稅”,填寫(xiě)“退(抵)稅申請(qǐng)審批表”; 3.“提退稅金類型”選擇“先征后退”“退抵稅費(fèi)原因類型”選擇“軟件集成電路即征即退”;“退抵稅(費(fèi))依據(jù)文書(shū)字號(hào)”選擇即征即退資格備案文書(shū)號(hào);“申請(qǐng)退抵稅(費(fèi))方式”選擇“退稅”; 4.填寫(xiě)完成后,點(diǎn)擊“稅票信息查詢”,選擇稅款所屬期,查詢后勾選即征即退對(duì)應(yīng)稅票,點(diǎn)擊確定; 5.在審批表“本次退抵稅額”中錄入本次申請(qǐng)退稅金額,數(shù)據(jù)核對(duì)無(wú)誤后,點(diǎn)擊右上角“保存”,后續(xù)可繼續(xù)對(duì)審批表數(shù)據(jù)進(jìn)行修改; 6.如需提交,點(diǎn)擊右上角“下一步”進(jìn)行提交;提交受理成功后,會(huì)收到《涉稅事項(xiàng)受理系統(tǒng)回執(zhí)單》; 7.點(diǎn)擊右側(cè)“事項(xiàng)進(jìn)度管理—查詢”,可在右側(cè)“查看”中打印審批表







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