老師 當(dāng)月做了無(wú)票收入 次月又開(kāi)具了發(fā)票 次月有 問(wèn)
您好,次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入,按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問(wèn)
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問(wèn)
同學(xué),你好 你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷(xiāo)嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶(hù)核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問(wèn)
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

你好 開(kāi)紅沖發(fā)票,然后到處信息,然后開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 xlm解析失敗是什么意思
答: 你好,可能是網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題或維護(hù)中,這個(gè)xml文件有問(wèn)題,需要重新導(dǎo)出,工作日重新操作
當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)月紅沖了一部分,打印出來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票需要給客戶(hù)給一聯(lián)嗎
答: 同學(xué)您好,客戶(hù)沒(méi)記賬沒(méi)抵扣的話(huà)不需要給
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好 學(xué)的開(kāi)發(fā)票那塊,紅沖和負(fù)數(shù)發(fā)票有啥區(qū)別
答: 你好,紅沖和負(fù)數(shù),只是說(shuō)法不同,其實(shí)是一個(gè)意思的?






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