老師,你好。我們匯算清繳有退稅80塊錢,老板的意思 問
您好,你調(diào)增就可以,納稅調(diào)整表第30行其他這里 答
你好老師,這個案例里面老師講的是今年被稅務(wù)局罰 問
同學(xué)你好 對于罰款,稅法上的規(guī)定是:不允許做稅前扣除的, 因此,比方說26年4月 被罰了421.26萬元, 26年5/31號前企業(yè)做匯算時,要把這個罰款做納稅調(diào)增,不允許做企業(yè)的損失。 答
老師:羽毛球館進(jìn)貨的飲料,直接進(jìn)成本了,沒有做庫存 問
您好,是買來就出售了嗎? 答
咨詢下,員工報銷發(fā)票特別亂,出差的滴滴打車和本市 問
您這種情況主要是內(nèi)控報銷制度,制定一個制度,按照單次出差清賬的報銷制度, 答
老師,你有應(yīng)付賬款分析表嗎?我拿來記錄賬齡用的 問
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來料加工收取加工費(fèi)的增值稅稅率是多少
答: 你好; 收取加工費(fèi)按13%開票的。 這個是加工 勞務(wù)了
老師這題這個選擇題啊,他說不含增值稅的加工費(fèi)是14萬,那后邊那一個委托方提供主要材料56萬,他沒有說這個不含增值稅,他就是意思這樣的題他自然就是。也是不含增值稅的,是不是啊,我就今天碰到兩個這樣的題,我我說后面沒有寫這個含不含,它就是不含的意思。
答: 您好啊,最主要他前面有個“成本”56,成本就是代表不含稅的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購進(jìn)煙葉一批,價款60萬元,增值稅7.8萬元,取得增值稅專用發(fā)票。委托遠(yuǎn)東加工廠把該煙葉加工成煙絲,加工費(fèi)10萬元,增值稅1.3萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(求增值稅,委托加工代收代繳消費(fèi)稅)收回遠(yuǎn)東加工廠加工的煙絲,生產(chǎn)為甲類卷煙60箱,銷售給商場,每箱1萬元(不含稅),開具增值稅專用發(fā)票。(求增值稅和消費(fèi)稅)
答: 當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項合計7.8+1.3=9.1 當(dāng)期銷項稅額的計算60*1*13%=7.8 (應(yīng)交增值稅7.8-9.1=-1.3留存稅額







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