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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-06-06 11:05

 你好;  不平衡; 去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額 和你申報金額不一致 ;是否有尾差差異   

Happy 追問

2022-06-06 14:00

應(yīng)交增值稅,是銷項-進(jìn)項,報表的數(shù)字比實際的數(shù)字少0.05   這些余額都是之前余下來的    現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

meizi老師 解答

2022-06-06 14:04

 你好 ; 那你就按照 賬上做  的數(shù)據(jù)處理 ; 到時    你實際少繳納了還是多繳納; 考慮做尾差計入營業(yè)外收支的 其他去   

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相關(guān)問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
?你好;? 不平衡; 去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額 和你申報金額不一致 ;是否有尾差差異? ?
2022-06-06 11:05:03
應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,以保證您的財務(wù)記錄準(zhǔn)確,避免增值稅欠繳的可能。
2023-03-14 09:41:51
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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