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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-06-03 21:14

你好,同學

(1)4月25日
借,預付賬款960
貸,銀行存款960


(2)5月8日
借,在建工程 600

應交稅費-增值稅進項78
貸,銀行存款678
(3)5月15日
借,待攤費用44

貸,銀行存款44
(4)9月8日


借,在建工程120
貸,預付賬款120
(5) 10月18日
生產線設備分攤=44*120/(980+120+500)=3.3
廠房分攤=44*980/(980+120+500)=26.95
倉庫分攤=44*500/(980+120+500)=13.75
借,在建工程3.3
貸,待攤費用3.3


借,固定資產-生產線723.3
貸,在建工程600+120+3.3=723.3


借,固定資產-廠房980+26.95
貸,預付賬款980
待攤費用26.95



借,固定資產-倉庫500+13.75
貸,預付賬款500
待攤費用13.75


借,預付賬款640
貸,銀行存款640

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相關問題討論
您好,借:銷售費用廣宣費2,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)0.12貸:銀行存款2.12
2022-11-13 22:55:33
同學你好! 我給你寫,請稍等
2024-03-25 11:53:04
借無形資產87700 進項稅額5100 貸銀行存款92800
2023-11-09 11:08:25
好,稍等一會兒,給您完整的費六分給您。好,稍等一會兒,給您寫完整的分錄發(fā)給您。
2023-04-23 16:02:51
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
2023-11-03 11:40:52
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