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送心意

文文老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-06-02 11:35

借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 16607.99
借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 16607.99-280
貸:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280

嘻嘻 追問

2022-06-02 16:15

借貸不平啊 老師

文文老師 解答

2022-06-02 16:30

借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 16607.99
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅 16607.99-280=16327.99
貸:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280

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你好 這個(gè)是要用應(yīng)交增值稅_已交稅金
2022-09-20 17:25:20
這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
你好,把銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅就可以的。
2022-03-03 10:29:56
你好 ; 比如? 月末結(jié)轉(zhuǎn)才會(huì)用到的 ; 購進(jìn):借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-03-17 11:38:46
你好; 你還要做; 進(jìn)項(xiàng)稅和 銷項(xiàng)稅要做結(jié)轉(zhuǎn)的 ; 你這個(gè)繳納分錄不對哦 ; 你銷項(xiàng)稅是好多 了進(jìn)項(xiàng)稅好多的?
2023-06-15 13:37:39
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