送心意

樸老師

職稱會計師

2022-05-25 08:37

同學你好

你們簽分包協議分包出去就可以

稀釋 追問

2022-05-25 08:42

老師好,1. 簽分包協議是不是得總發包方同意才可以呀? 2. 帳務上怎么做分錄呢,收到的和支出去的差額就是相當于收到的管理費,在哪一步確認這個管理費收入呢?

樸老師 解答

2022-05-25 08:46

同學你好

  1.對的
  2.計入成本就可以
  3.你開發票給你上級的時候

稀釋 追問

2022-05-25 09:02

老師好,  1. 我們開發票給總分包方  借:應收賬款  貸:主營業務收入  這一步是根據工程進度確認收入后再開出發票,還是先開發票, 2. 收到分包方的發票,支付款項  借:工程 施工  - 分包成本   貸:應付賬款    這個收入與成本之間的差額就是管理費,用不用單獨確認?3. 申報的時候是按差額申報,還是正常申報? 麻煩老師了

樸老師 解答

2022-05-25 09:08

同學你好
  1.發票問題可以協商,什么時候開都可以。收入的分錄就是按照完工比例來做的
  2.這個要的
  3.正常申報

稀釋 追問

2022-05-25 09:10

老師好,1. 管理費在哪一步確認收入,分錄如何做?   2. 申報表里面的差額征稅是用于哪類的業務

樸老師 解答

2022-05-25 09:19

開發票的時候做收入

2.就是差額納稅的

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同學你好 可以計入管理費用辦公費
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你好,可以的,可以入管理費用,辦公費。
2025-04-14 14:52:55
您好,管理費用的施工服務費
2025-04-13 11:33:42
計入管理費用-福利費
2025-04-08 17:30:55
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