
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn),應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減,當(dāng)期應(yīng)交對(duì)應(yīng)的是會(huì)計(jì)利潤(rùn) ; 納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增,未來(lái)扣,遞資;納稅調(diào)減,未來(lái)納,遞負(fù),這兩個(gè)公式是矛盾的嗎?這兩個(gè)公式之間是有勾稽關(guān)系的
答: 你好,同學(xué) 沒(méi)有矛盾 所得稅分為遞延所得稅,加上當(dāng)期所得稅
計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額,哪些調(diào)增調(diào)減。謝謝
答: 1,調(diào)減1000 2,調(diào)增500+50 200-9000×15% 85-9000×0.5% 你計(jì)算一下結(jié)果 調(diào)減40+10+30×75%
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)少繳的附加稅費(fèi)在補(bǔ)繳稅款時(shí),企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額調(diào)增,是調(diào)增會(huì)計(jì)利潤(rùn)還是納稅調(diào)整呀
答: 你好 這個(gè)不涉及阿,你這個(gè)要通過(guò)以前年度損益調(diào)整,不影響你當(dāng)年的企業(yè)所得稅的






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2022-05-23 13:51
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