送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-20 14:37

你好;    你收到了 款項; 開票出去 那么就是做收入 ;產生了銷項稅 ;  對的

實操學堂 追問

2022-05-20 14:37

我們下面有個掛靠企業,他是借我們公司的名字在外面干活兒,然后相當于我們給他公司前期這500萬的稅是我們交的,后來后來的話就是我們底下借我們,我們這個名字的話,又給我們公司開了500萬的發票的增值稅,他們那個是不是要進項稅,是不是他給我們交了500萬的進項稅,是不是把我們之前交的稅是不是應當退回來啊?

meizi老師 解答

2022-05-20 14:48

 你好;       意思是對方掛靠你公司 ; 你公司開票給客戶 產生銷項稅; 到時  你 支付款給    掛靠單位 ;需要掛靠單位把 發票給你 做成本的  

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開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
同學你好 你這個分錄不對 分錄應該是 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
你好,你把這個銷項作廢了,應該是銷售方來開負數發票。
2022-05-06 15:43:49
同學你好, 借:應交增值稅-銷項稅 借:應交增值稅-進項稅額轉出, 貸:應交增值稅-進項稅 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
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