我上個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,由于忘記做一筆營業(yè)外支出的費(fèi)用導(dǎo)致上個(gè)月的利潤總額高了0.05,那我應(yīng)該怎么做,上個(gè)月我是按高了0.05的利潤總額計(jì)提的企業(yè)所得稅并且按那個(gè)數(shù)繳納的企業(yè)所得稅

欣欣子
于2022-05-18 14:26 發(fā)布 ??606次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論
你好,利潤總額不就包含營業(yè)外收支了?
2022-01-04 14:34:49
您好
把多計(jì)提的紅字沖銷
少計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提就好了
2022-05-18 12:01:40
企業(yè)所得稅的申報(bào)每個(gè)季度都是填寫的本年累計(jì),所以二季度的時(shí)候你本年累計(jì)填寫對(duì)了就沒有問題了
2022-05-18 15:19:33
同學(xué)你好
企業(yè)計(jì)提稅金和實(shí)際支付稅金時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)樾?shù)點(diǎn)位數(shù)的取舍導(dǎo)致計(jì)提與實(shí)繳差幾分錢的情況,對(duì)于這種情況,可以將差異的金額計(jì)入到營業(yè)外收支進(jìn)行核算。如果是因?yàn)橛?jì)提或者繳納本身有誤的,則應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。如果是計(jì)提的金額錯(cuò)了,則應(yīng)該紅字沖減計(jì)提的分錄,然后按正確金額補(bǔ)充計(jì)提,如果是申報(bào)時(shí)候填寫數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,則應(yīng)該重新申報(bào)。
2022-05-18 13:47:07
同學(xué)你好
一百萬以內(nèi)是2.5%的哦
2022-05-18 14:32:09
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