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矮小的狗
于2022-05-15 10:27 發(fā)布 ??715次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-05-15 10:29
你好借;固定資產貸:其他應付款
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我機關會計用其他應付款購買電腦會計分錄如下借其它應付款貸銀行存款,借固定資產貸方如何記賬
答: 你好 借;固定資產 貸:其他應付款
答: 你好,貸方計入資金結存
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
討論
收到錢時,借:銀行存款 貸:其他應付款之后用這筆錢購買了固定資產,借:固定資產 貸方科目是什么其他應付款怎么就平賬了?
之前收到錢借:銀行存款貸:其他應付款購買了固定資產借:固定資產,應該貸什么?
老師:請問用上級工會獎勵購買固定資產,收到獎勵時 借:銀行存款,貸:其他應付款 購買固定資產 借:固定資產 貸:資產基金-固定資產支付時:資本性支出 貸:銀行存款請問上面的分錄對伐,這個其他應付款掛在賬上怎么銷掉,請老師指導,謝謝
老師,我公司用銀行付款給了挖掘機設備商,設備商開了發(fā)票給我們。現(xiàn)在要做公司內賬,公司內賬我,借固定資產 貸銀行存款。但這個設備是給外地另外一個分公司用的,要把這筆錢掛在分公司賬上。我必須得,借其他應付款-分公司 我想問問這筆內賬該貸什么啊
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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