
應(yīng)收賬款- -283800 主營業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
老師,就是像:借:應(yīng)收賬款-A單位貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額借:應(yīng)收賬款-B單位貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額我可以寫成:借:應(yīng)收賬款-A單位 應(yīng)收賬款-B單位貸:主營業(yè)務(wù)收入-AB 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額-AB
答: 可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前會計記賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,然后掛賬到現(xiàn)在,這記得有問題吧,而且摘要還是開票給某單位,錯了吧,應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,如果沒開票,先收錢才是借:銀行存款預(yù)收賬款,貸:預(yù)收賬款,然后開票后,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
答: 預(yù)收賬款在借方,實際就是一個應(yīng)收賬款 看下他之前是不是有業(yè)務(wù)掛在了預(yù)收賬款,然后這一次業(yè)務(wù)發(fā)生了還是繼續(xù)掛在這個科目











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蘇-Sophia 追問
2022-05-13 13:58
現(xiàn)亮老師 解答
2022-05-13 14:01