A公司銷售產(chǎn)品,當(dāng)月開票金額5月,屬于A公司銷售金額3萬,B公司掛靠A公司名稱,銷售額2萬,后期這個2萬會打給B公司,備注:B公司是掛靠A公司,讓A公司幫其代收款,實(shí)質(zhì)B公司是自己采購銷售,請問下這個怎么會計(jì)處理,分錄?

kelly
于2022-05-12 18:08 發(fā)布 ??1154次瀏覽
- 送心意
海棠老師
職稱: 中級會計(jì)師
2022-05-13 10:23
代收款是否代繳稅費(fèi),開票5萬
代繳稅費(fèi)之后,3萬入A公司收入,2萬給到B
借:應(yīng)收賬款 5
貸:主營業(yè)務(wù)收入-3
應(yīng)交稅費(fèi)-
其他應(yīng)付賬款-B 2
根據(jù)老師了解猜測做的,看看這樣有沒有什么問題
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按照實(shí)際情況,自己備注上就行。
2022-07-18 11:05:27
同學(xué)你好,如果是不含稅金額,稅率為6%的話,稅差=3300×6%-3200×6%=6
2022-04-09 00:44:51
開票金額乘以0.95可能是因?yàn)樵摪l(fā)票的稅率為13%,而這個13%是國家的法定稅率。
國家規(guī)定,對納稅人銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物,稅率為13%。這就是我們常說的“13%的增值稅”。這個稅率的計(jì)算方式是:應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額。
而開票金額乘以0.95,即發(fā)票金額乘以(1-13%)是為了適應(yīng)企業(yè)的實(shí)際情況。
2023-09-24 05:56:36
你好,季度超過30萬的普票就要交增值稅
2023-08-18 09:58:58
不是的呀,詢證函可以比發(fā)票金額少,按照你實(shí)際欠款金額填寫就行。
2022-01-26 20:36:25
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