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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2022-05-09 14:39

您好,這個是有的哈。

magi…… 追問

2022-05-09 14:51

那我們出口開普票還是專票是看客戶要求?都是免稅的?

小鎖老師 解答

2022-05-09 14:51

對,看客戶要求的這個

magi…… 追問

2022-05-09 15:14

那出口稅率都是免稅的?就比如說我給客戶的外匯價格出了2400W,那就不用繳納增值稅?我的外匯主營業(yè)務(wù)收入就是2400W?

小鎖老師 解答

2022-05-09 15:15

對啊,因為出口的話,是免的

magi…… 追問

2022-05-09 15:23

那我的出口退稅金額怎么算呢?

小鎖老師 解答

2022-05-09 15:23

外貿(mào)企業(yè)是按出口銷售額乘稅率,算的

magi…… 追問

2022-05-09 15:31

我是生產(chǎn)企業(yè),怎么核算呢?麻煩舉個列子

小鎖老師 解答

2022-05-09 15:33

比如你出口了100萬,(不考慮進(jìn)項稅),那么我可以申請退稅 100*0.13=13

magi…… 追問

2022-05-09 16:11

不考慮進(jìn)項稅?那如果我有進(jìn)項稅呢?上期有留底20W,本期材料進(jìn)項50W,這個怎么算呢?

小鎖老師 解答

2022-05-09 16:11

考慮進(jìn)項,我只不過剛才沒說,銷項減進(jìn)項和留底后的金額就是

小鎖老師 解答

2022-05-09 16:12

你應(yīng)該報過吧?不是一次都沒有報過吧

magi…… 追問

2022-05-09 17:16

出口退稅沒有報過,但是流程知道,就是不知道怎么算出口退稅額。所以比如上期有留底20W,本期材料進(jìn)項50W,本期出口金額是100W,這個出口退稅額怎么算呢?

小鎖老師 解答

2022-05-09 17:17

我的理解是這樣的,你看,100-20-50=30  我是這樣理解的

magi…… 追問

2022-05-09 17:18

老師,可能是我沒說明白,上期有留底稅額20W,本期材料進(jìn)項稅額50W,本期出口金額100W,這個出口退稅額怎么算呢?

小鎖老師 解答

2022-05-09 17:21

有沒有免抵稅額請問

小鎖老師 解答

2022-05-09 17:21

還有沒有其他條件了?

magi…… 追問

2022-05-09 17:24

免抵稅額不是要算出來么?

magi…… 追問

2022-05-09 17:26

我目前只知道我的出口退稅率是13%

小鎖老師 解答

2022-05-09 17:28

免抵退稅不得免征和抵扣的稅額=離岸價格×外匯牌價×(增值稅率-出口退稅率),您好,你的出口退稅率是多少?

小鎖老師 解答

2022-05-09 17:29

然后內(nèi)銷環(huán)節(jié)的銷項是多少?

小鎖老師 解答

2022-05-09 17:29

剛才給的條件不全,沒法算

小鎖老師 解答

2022-05-09 17:29

可以再把條件補(bǔ)充一下嗎

magi…… 追問

2022-05-09 17:33

離岸價格就是100W呀,我不是說了出口金額100W呢,出口退稅率13%,增值稅稅率13%,沒有內(nèi)銷

magi…… 追問

2022-05-09 17:34

如果有內(nèi)銷會不一樣嗎?那比如內(nèi)銷是30W的含稅金額呢?

小鎖老師 解答

2022-05-09 17:37

一共五個步驟,第一:當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣的進(jìn)項稅額13萬元

小鎖老師 解答

2022-05-09 17:38

當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項稅額-(當(dāng)期進(jìn)項稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)=30*13%-(13-13)=3.9 

magi…… 追問

2022-05-09 17:38

嗯呢,這個明白了,按照你寫的公式來走

小鎖老師 解答

2022-05-09 17:39

免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額

小鎖老師 解答

2022-05-09 17:39

免抵退稅額抵減額=免稅購進(jìn)原材料價格×出口貨物退稅率

小鎖老師 解答

2022-05-09 17:39

大概明白了嗎請問

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