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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-07 11:20

計(jì)算留抵稅額時(shí),借記應(yīng)收留抵稅額退稅款科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--留抵稅額退稅科目.

收到實(shí)際退稅后,借記銀行存款,貸記留抵稅額退稅.

文藝的龍貓 追問(wèn)

2022-05-07 11:24

應(yīng)收留抵稅額退稅款是什么的明細(xì)科目,另外應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--留抵稅額退稅本來(lái)沒(méi)有余額的,這樣做不是變成有余額了嗎

小鎖老師 解答

2022-05-07 11:25

是應(yīng)交稅費(fèi)下邊的科目,留抵稅額那個(gè)沒(méi)事,因?yàn)榈葘?shí)際退了就沒(méi)了

文藝的龍貓 追問(wèn)

2022-05-07 11:25

我直接進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目 可以嗎

小鎖老師 解答

2022-05-07 11:26

也可以,那樣更簡(jiǎn)單

文藝的龍貓 追問(wèn)

2022-05-07 11:28

那到時(shí)填申報(bào)表時(shí)已退掉的留抵稅額怎么弄,填在哪里

小鎖老師 解答

2022-05-07 11:30

直接在增值稅進(jìn)項(xiàng)稅中減去

文藝的龍貓 追問(wèn)

2022-05-07 11:32

好,
分錄:借銀行存款200  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額200,
這樣嗎,進(jìn)項(xiàng)稅放到貸方可以嗎

小鎖老師 解答

2022-05-07 11:33

嗯對(duì)這樣是可以的

文藝的龍貓 追問(wèn)

2022-05-07 11:34

只有損益類科目 放貸方需要用負(fù)數(shù)表示是嗎

小鎖老師 解答

2022-05-07 11:35

對(duì)的,是這個(gè)意思的

文藝的龍貓 追問(wèn)

2022-05-07 16:58

借記:應(yīng)收留抵稅額退稅款  ,這個(gè)科目是哪個(gè)科目下的明細(xì)科目?

小鎖老師 解答

2022-05-07 16:59

這個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)下邊的

文藝的龍貓 追問(wèn)

2022-05-07 17:08

貸記應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--留抵稅額退稅
這個(gè)嗎

借記應(yīng)收留抵稅額退稅款科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--留抵稅額退稅科目.

小鎖老師 解答

2022-05-07 17:09

嗯對(duì)是這個(gè)意思的

文藝的龍貓 追問(wèn)

2022-05-07 17:12

借記應(yīng)收留抵稅額退稅款科目,
貸記應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--留抵稅額退稅科目.
貸方的科目我找到了在應(yīng)交稅費(fèi)下面,借方的科目沒(méi)明白在哪里新增

小鎖老師 解答

2022-05-07 17:15

在你的賬套里邊就可以了啊

文藝的龍貓 追問(wèn)

2022-05-07 17:16

那您的意思借、貸都是負(fù)債類科目 ?

小鎖老師 解答

2022-05-07 17:18

對(duì)的,相當(dāng)于他們之間互相轉(zhuǎn)

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來(lái)就不會(huì)影響利潤(rùn)表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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