老師公司給個(gè)人借款,不是股東,快一年了沒(méi)有還,需要 問(wèn)
不是職工 不是股東沒(méi)關(guān)系 答
你好老師,公司交完車(chē)購(gòu)稅之后,怎么做賬 問(wèn)
你好,那個(gè)跟車(chē)的買(mǎi)價(jià)一起計(jì)入固定資產(chǎn) 答
你好,貨已發(fā)發(fā)票已開(kāi),委托外單位成本票還沒(méi)開(kāi)回來(lái), 問(wèn)
您好,這個(gè)可以先暫估入賬的 答
老師,請(qǐng)問(wèn)我們3月預(yù)付了4-6月的租金。3月底收到了 問(wèn)
同學(xué),你好 4月份的時(shí)候怎么入賬呢? 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)付款 答
我咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,如果公司跟融資租賃方式,貸款買(mǎi)個(gè) 問(wèn)
那個(gè)沒(méi)有發(fā)票的要做納稅調(diào)增 答

某服裝廠(chǎng)為增值稅一般納稅人。2019年10月,銷(xiāo)售服裝開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元;銷(xiāo)售服裝開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額為120萬(wàn)元。已知,增值稅稅率為13%,計(jì)算該服裝廠(chǎng)當(dāng)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
答: 您好,這個(gè)是這樣的,200/1.13*13%%2B120/1.13*13%=36.814159292
一般納稅人銷(xiāo)售的時(shí)候,不管是開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者增值稅他都有這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額是嗎
答: 您好 一般納稅人銷(xiāo)售的時(shí)候,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者增值稅都有這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 是的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某公司為增值稅一般納稅人適用率為10% 32022年9月,發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅,銷(xiāo)售收入為¥200,000購(gòu)進(jìn)原材料一批取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的進(jìn),我為¥600,000增值稅稅率為¥780,000取得運(yùn)輸公司,一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)共支付費(fèi)用¥87,200,000要求,計(jì)算,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額。
答: 你好,這里銷(xiāo)售產(chǎn)品增值稅稅率為什么是10%,而不是13%呢??










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