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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-28 22:56

你好
當月應(yīng)納稅額=本月銷項稅額-本月進項稅額-上月留抵稅額+本月進項稅額轉(zhuǎn)出

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收到,老師先看下截圖內(nèi)容再回復(fù)。
2022-04-12 18:14:31
這里不需要的,這里是實際繳納的。
2022-02-17 11:28:42
你好 當月應(yīng)納稅額=本月銷項稅額-本月進項稅額-上月留抵稅額%2B本月進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-04-28 22:56:49
您好,以下看能不能幫助理解 免抵稅額是指內(nèi)銷的應(yīng)納稅額因為出口退稅的原因,沒有向稅務(wù)機關(guān)繳納的稅款,但是同時企業(yè)也少取得了出口退稅的稅款,也就是稅務(wù)機關(guān)用出口應(yīng)退給納稅人的稅款抵免了這部分的應(yīng)納稅額,相當于納稅人實際上還是繳納了的,并不是稅收的優(yōu)惠政策,不能免除本來應(yīng)該繳納的增值稅附帶繳納城建稅的納稅義務(wù),因此這個“免抵稅額”應(yīng)該計入到城建稅的計稅依據(jù)當中,不能因為征管方式的改變(簡化手續(xù))而減少城建稅的計稅依據(jù)。 。稅法規(guī)定:海關(guān)對進口產(chǎn)品代征的流轉(zhuǎn)稅(即增值稅、消費稅),免征城建稅。道理很簡單了,進口的商品是在國外生產(chǎn)加工的,并沒享受到國辦的城市資源。
2024-05-24 18:12:40
是的,按應(yīng)繳納的增值稅額扣除期末留抵稅退還的增值稅額為依據(jù)繳納附加稅是可以的。
2023-03-13 17:31:52
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