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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-04-23 10:51

你好
購進(jìn)商品,未收到發(fā)票時
借:庫存商品 ,   貸:應(yīng)付賬款-暫估
后面收到發(fā)票了
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品
借:庫存商品  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目

JOJOZM 追問

2022-04-23 11:19

這筆業(yè)務(wù)對方開出的是電子專票,當(dāng)時我們?nèi)边M(jìn)項(xiàng)抵扣,就在平臺上勾選抵扣了,先入的帳,后面才收到的發(fā)票,能否入賬時 借 材料   增(進(jìn)項(xiàng)) 貸  銀行,尾款  記  往來   ;收到發(fā)票了  沖往來,但具體分錄不知道怎么寫

鄒老師 解答

2022-04-23 11:20

你好,根據(jù)你的描述,不可以。
因?yàn)橘忂M(jìn)商品,未收到發(fā)票時,就需要做暫估入賬處理才是的 

JOJOZM 追問

2022-04-23 11:59

目前我是這樣入賬的,沒做暫估,就是 借 材料  進(jìn)項(xiàng)  貸 銀行  沒付的部分掛往來,現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么沖抵啊

鄒老師 解答

2022-04-23 12:00

你好,把之前的分錄紅沖
然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄 

JOJOZM 追問

2022-04-23 16:14

紅沖分錄怎么做

鄒老師 解答

2022-04-23 16:15

你好,紅沖分錄是
借:銀行存款,應(yīng)付賬款,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

JOJOZM 追問

2022-04-23 16:29

好的,我平時很少用到暫估,類似這樣的業(yè)務(wù)平時在賬務(wù)處理過程中應(yīng)該很常見吧,我一再質(zhì)疑我是不分錄寫錯了,后面是不是要注意的是,沒收到發(fā)票就先做預(yù)付啊,收到發(fā)票了再沖賬     ?

鄒老師 解答

2022-04-23 16:32

你好,正常情況下是,沒收到發(fā)票就先做預(yù)付,然后收到發(fā)票再做沖銷預(yù)付賬款處理 

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同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤,因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學(xué)您好,暫估入賬的應(yīng)收,需要按月末調(diào)整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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