
求銷售電梯的增值稅銷項稅額,安裝電梯的增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,應(yīng)納增值稅額
答: 你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計算嗎
月底增值稅 進項銷項處理分錄 借:增值稅銷項 貸:增值稅進項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 請問這里的進項銷項是本月發(fā)生額還是余額
答: 同學(xué)你好 你這個分錄不對 分錄應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅普通發(fā)票銷項稅額1000。 收到進項稅額1000拿這個月應(yīng)交增值稅嗎
答: 你好,不用,認證抵扣的話就不用了
老師好。7月份開銷項發(fā)票增值稅出來,那7月份進項沒有抵扣,7月份進項發(fā)票增值稅到8月份進項增值稅抵扣,那7月份銷項增值稅發(fā)票能不能抵扣7月份銷項發(fā)票呢?老師好。
7月份取得的進項發(fā)票,是不可以抵扣6月份的銷項吧?6月所屬期增值稅發(fā)票勾選認證在下個月15號之前勾選認證是可以抵扣6月份的銷項稅額吧?
請問我家是一般人,我想把進項稅額和銷項稅額的余額都轉(zhuǎn)入未交增值稅里,以后做賬的時候進項發(fā)票的進項稅額,直接用未交增值稅,銷項發(fā)票的稅額一直接走未交增值稅里,可以嗎









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