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于2022-04-20 16:51 發(fā)布 ??1056次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2022-04-20 16:53
同學,你好,,之前的留底在哪個科目里面的,你前面是怎么做賬的?
???? 追問
2022-04-20 16:58
作廢發(fā)票的增值稅時2241.51,已經(jīng)繳納這個金額的增值稅,需要留底抵扣,次月新開發(fā)票增值稅為566.04,要從2241.51中抵。附件是全部憑證內(nèi)容,您幫忙看下哪里有問題或者還缺什么,麻煩您了。
劉艷紅老師 解答
2022-04-20 17:03
隔月是不能作廢的,只能沖紅,你沖紅后,把前面所有的分錄再做個負數(shù)就可以了
2022-04-20 17:08
是的老師我做紅沖了在第4項中,我現(xiàn)在就是要再繳納566.04的增值稅從2241中抵,做的這些憑證內(nèi)容對嗎?
2022-04-20 17:25
我晚點回你,現(xiàn)在在開車
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劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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???? 追問
2022-04-20 16:58
劉艷紅老師 解答
2022-04-20 17:03
???? 追問
2022-04-20 17:08
劉艷紅老師 解答
2022-04-20 17:25