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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-20 09:35

是,一樣都是要交增值稅

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 10:06

那代發(fā)工資情況下 其實我的服務(wù)費(專票)、代發(fā)工資/社保(普票),都是交了稅的哈?

文文老師 解答

2022-04-20 10:11

服務(wù)費(專票)是交了增值稅的

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 10:26

沒懂也 老師,不是都要交稅嗎?

文文老師 解答

2022-04-20 10:31

若是按差額征收,就只有專票部分,要交

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 10:55

對于一般納稅人哈?  老師,要是我公司選定差額征收的話,開管理費/勞務(wù)費專票是沒有抵扣額的,就是按5%的開票額繳稅,不能改成普通征收按6%開票對不對?

文文老師 解答

2022-04-20 11:02

公司選定差額征收的話,開管理費/勞務(wù)費專票是沒有抵扣額的,就是按5%的開票額繳稅,不能改成普通征收按6%開票。對的

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 11:07

那對于我司收到的對方開給我的跟經(jīng)營相關(guān)的專票,能不能進(jìn)行抵扣,還是說要分小規(guī)模納稅人不能抵扣,一般納稅人能抵扣呢?

文文老師 解答

2022-04-20 11:15

若是差額征收,不能抵進(jìn)項

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 11:45

意思收到的發(fā)票只能沖利潤  那我開出去的票實際的稅負(fù)還是蠻高的哈?

文文老師 解答

2022-04-20 13:57

是,收到的發(fā)票只能沖利潤

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相關(guān)問題討論
你好,因為他一共銷售的貨款就130萬,所以按130萬來確認(rèn)的。
2023-12-19 14:42:11
方案一: 銷售空調(diào)取得的銷售額為 3000元,按照17%的稅率計算銷項稅額為 3000×17%=510元,其進(jìn)項稅額為 210×17%=35.7元,成本為2100%2B210=2310元,利潤為 3000-2310=690元,應(yīng)納所得稅為 690×25%=172.5元。 贈送電飯煲的行為視同銷售,計算銷項稅額為 300×17%=51元,其進(jìn)項稅額為 21×17%=3.57元,成本為210元,利潤為 300-210=90元,應(yīng)納所得稅為 90×25%=22.5元。 方案二: 將價格折扣開在同一張發(fā)票的金額欄中,銷售額和折扣額可以在同一張發(fā)票上分別注明,因此銷售額為 3000%2B300=3300元,按照17%的稅率計算銷項稅額為 3300×17%=561元,其進(jìn)項稅額為 (2100%2B210)×17%=377.7元,成本為 2100%2B210=2310元,利潤為 3300-2310=990元,應(yīng)納所得稅為 990×25%=247.5元。 綜上所述,方案二最優(yōu)。
2023-09-15 09:00:34
你好同學(xué),出行方案的選擇二或者三 食宿開支分配方案的選擇方案二 這樣抵扣進(jìn)項稅多
2023-04-14 21:24:59
1,需要繳納,5% 2,需要繳納,5% 3,需要繳納,5% 4,需要繳納,10%
2022-12-18 14:38:05
同學(xué)您好,借管理費用辦公費 貸;銀行存款
2022-12-15 11:48:44
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