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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-15 19:05

你好
借管理費用福利費
貸應(yīng)付職工薪酬福利費
借應(yīng)付職工薪酬薪酬福利費24441
貸預(yù)付賬款8470
銀行存款15971

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相關(guān)問題討論
您好,需要填寫這張表。
2022-02-10 20:03:32
把賬做平就是了,不要糾結(jié)哈。
2021-10-11 23:14:38
你好 上月付款,借;預(yù)付賬款 36萬,貸;銀行存款36萬 本月取得發(fā)票,借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;預(yù)付賬款 (合計) 是2.1的尾數(shù)不需要支付了嗎?
2019-10-28 08:43:48
其實是一樣的,只不過是不是在報表上
2019-06-03 21:26:41
預(yù)付賬款在貸方的話,它是屬于負(fù)債。在借方就是屬于資產(chǎn)。
2022-03-17 16:42:24
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