我們?nèi)ツ瓿闪⒘艘患曳止荆敃r沒有做備案,所得稅各自上報自己的,今年4月初才去備案,那去年的所得稅能匯總申報嗎 可是跨年了 意思是匯算清繳時還是可以匯總繳納企業(yè)所得稅的? 可是稅務(wù)局說當年沒有備案分公司只能自己單獨上報企業(yè)所得稅,匯算也不需要我們總公司來做 今年的才可以那匯總納稅還需要填寫A109000和A109010嗎? 我這個申報類型已經(jīng)由非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)變成總機構(gòu)(省內(nèi))了,可是我不能選擇A109000和A109010這兩個表 [圖片]

欣欣子
于2022-04-14 14:16 發(fā)布 ??1346次瀏覽
![我們?nèi)ツ瓿闪⒘艘患曳止荆敃r沒有做備案,所得稅各自上報自己的,今年4月初才去備案,那去年的所得稅能匯總申報嗎
可是跨年了
意思是匯算清繳時還是可以匯總繳納企業(yè)所得稅的?
可是稅務(wù)局說當年沒有備案分公司只能自己單獨上報企業(yè)所得稅,匯算也不需要我們總公司來做
今年的才可以那匯總納稅還需要填寫A109000和A109010嗎?
我這個申報類型已經(jīng)由非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)變成總機構(gòu)(省內(nèi))了,可是我不能選擇A109000和A109010這兩個表
[圖片]](https://al3.acc5.com/2d11743df01116125502c8a7e58c93bf.png)
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2022-04-14 14:56
這是系統(tǒng)后臺設(shè)置了,需要與當?shù)囟惞軉T溝通,解除了。
相關(guān)問題討論
您好,之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅,
借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2022-11-23 09:34:19
這個需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好,這個描述是正確的?
2022-06-25 09:43:10
匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅具體的記賬步驟如下:
1、先將企業(yè)應(yīng)繳稅款按照財務(wù)賬戶規(guī)定的稅務(wù)科目,以“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”為例,分別做科目內(nèi)的記賬處理,如借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款;
2、分解稅款類別,按照稅種明細分賬,如:銷售稅金-營業(yè)稅,銷售稅金-增值稅,做科目內(nèi)的記賬處理;
3、根據(jù)稅務(wù)機關(guān)開具的稅票,做原始憑證的錄入,如:借:應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)交稅金;
4、在稅務(wù)機關(guān)網(wǎng)站申報上繳匯總表并確認匯總表,財務(wù)部門向稅務(wù)機關(guān)提交繳款憑證,稅務(wù)機關(guān)確認后,財務(wù)部門核對繳款憑證;
5、在稅務(wù)機關(guān)網(wǎng)站上確認完畢,再做科目內(nèi)的記賬處理,如借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款;
拓展:稅收征收的分類是基于國家稅收政策,主要包括營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅等,各種稅收的征收方式有所不同,因此,企業(yè)在匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅時,需要根據(jù)政府的規(guī)定準確的按科目進行記賬。例如,在申報增值稅時,應(yīng)將當期購進的原材料,按照實際發(fā)生額和增值稅稅率做科目內(nèi)的記賬處理,即借:應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)交增值稅。
2023-02-25 12:23:26
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文文老師 解答
2022-04-14 15:02