請問,21年的費用發(fā)票22年剛?cè)〉茫?1年入賬時按總金額入的,22年取得專票,增值稅進項稅額在22年抵了,賬務(wù)處理怎么做,21年所得稅匯算要調(diào)已入費用的進項稅額嗎?

高貴的水蜜桃
于2022-04-13 21:34 發(fā)布 ??1600次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-13 21:38
借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸其他應(yīng)付款
第一個是紅沖之前的,然后第二個是做發(fā)票的
相關(guān)問題討論
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
您好,這個的話是屬于應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額
2023-12-08 14:25:38
借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸其他應(yīng)付款
第一個是紅沖之前的,然后第二個是做發(fā)票的
2022-04-13 21:38:18
同學(xué)你好
你這個分錄不對
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
您好,是這樣的,你銷項大還是進項大?
2022-02-07 21:05:13
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息











粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


