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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-04-13 16:13

好不需要做賬務(wù)處理的,沒有繳納,不用做。

火星上的石頭 追問

2022-04-14 09:03

那這樣的話,當(dāng)期增值稅申報(bào)表上的金額跟入賬的金額就不一致了哦,沒有關(guān)系嗎?

郭老師 解答

2022-04-14 09:05

你好,沒有交稅就是做不了的,你得做了交稅啊,你想要在幾月份繳納。

火星上的石頭 追問

2022-04-14 09:37

一般是在下個(gè)月的征期內(nèi)就繳納了的

郭老師 解答

2022-04-14 09:41

你好,那你下個(gè)月做就可以的,你實(shí)際沒有繳納,賬實(shí)是相符的。

火星上的石頭 追問

2022-04-14 10:04

好的,謝謝

郭老師 解答

2022-04-14 10:25

不用客氣,工作愉快。

火星上的石頭 追問

2022-04-14 11:00

老師,你好,我還想問下,我將社保的個(gè)人部分計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬里面,我需要調(diào)整嗎?社保是當(dāng)月繳納的,我也計(jì)提了的,計(jì)提 借:管理費(fèi)用-社保(單位部分)其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分)貸:應(yīng)付職工薪酬-社保。。繳納社保  借:應(yīng)付職工薪酬-社保   貸:銀行存款。。

郭老師 解答

2022-04-14 11:06

你好,跨年了,不用修改了,
在今年按照正確的來。

火星上的石頭 追問

2022-04-14 11:21

你好,那需不需要匯算清繳時(shí)進(jìn)行調(diào)整呢?

郭老師 解答

2022-04-14 11:24

你好不需要調(diào)整的,你給他申報(bào)了個(gè)稅不是?

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相關(guān)問題討論
你好,一般納稅人,增值稅是按月申報(bào)繳納的?
2022-01-03 09:13:10
是的,一般納稅人,增值稅是按月繳納的。每月20號前,要向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送月度增值稅申報(bào)表,并繳納稅款。
2023-03-26 16:18:53
一般納稅人繳納增值稅的會計(jì)分錄如下: 1. 增值稅收入:增值稅收入=應(yīng)稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出:增值稅支出=應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額×(1-增值稅稅率)。 3. 應(yīng)交增值稅:應(yīng)交增值稅=增值稅收入-增值稅支出,為正數(shù)時(shí)表示應(yīng)交有形動產(chǎn)稅,為負(fù)數(shù)時(shí)表示應(yīng)計(jì)退稅。 4. 增值稅沖減收入:增值稅沖減收入=應(yīng)交增值稅×(1-增值稅稅率),其補(bǔ)充資料為本期發(fā)生的銷項(xiàng)稅。 5. 應(yīng)納增值稅:應(yīng)納增值稅=應(yīng)交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計(jì)分錄中,增值稅收入、增值稅支出、應(yīng)交增值稅、增值稅沖減收入、應(yīng)納增值稅是增值稅的會計(jì)主要賬目。上述會計(jì)分錄中,增值稅稅率按國家稅法現(xiàn)行有效的稅率來確定,應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要根據(jù)收入和成本來計(jì)量,最終確定企業(yè)納稅義務(wù)。
2023-03-02 12:15:30
您好,是這樣的計(jì)算,城建7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育附加2%。合計(jì)是675900.64*(7%%2B3%%2B2%)=81108.0768
2023-07-28 18:11:57
你好,如果是加工,那增值稅稅率13%
2022-03-06 23:26:09
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