你好老師,這個10列填的啥 問
就是客運服務(wù)發(fā)票計算抵扣的,比如飛機,火車,滴滴打車發(fā)票抵扣的稅金 答
麻煩做個計提工資、社保、個稅、公積金的計提,以 問
計提工資 借:管理費用/銷售費用/制造費用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 答
環(huán)境保護(hù)稅是什么 問
你好,環(huán)境保護(hù)稅是對在中華人民共和國領(lǐng)域及管轄海域內(nèi),直接向環(huán)境排放應(yīng)稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者征收的一種稅,是中國首個以環(huán)境保護(hù)為核心目標(biāo)的專門性稅種 答
收付實現(xiàn)制,事業(yè)單位,如果日記帳與銀行對帳單一致, 問
你好,那個不要做了。對賬不一致才需要調(diào)節(jié) 答
老師,支付光伏發(fā)電的費用,收到發(fā)票需要交什么印花 問
不交。 ● 免稅依據(jù):根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于印花稅若干政策的通知》(財稅〔2006〕162號),“電網(wǎng)與用戶之間簽訂的供用電合同”不屬于印花稅征稅范圍。這是你作為終端用戶不交稅的直接法理依據(jù)。 ● 征稅邊界:只有發(fā)電廠與電網(wǎng)之間、或者專業(yè)電力交易商之間的“購售電”才按“買賣合同”征稅(稅率0.03%) 答

跨年度的銷售退回,借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)收賬款應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)收到退貨:借:庫存商品貸:以前年度損益調(diào)整調(diào)整企業(yè)所得稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整同時,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整:借:利潤分配-未分配利潤盈余公積貸:以前年度損益調(diào)整調(diào)整商品售出年度的財務(wù)報表是怎么調(diào)整的呢
答: 您好,報表的話,就是應(yīng)收賬款減少,收入減少,稅費增加,庫存商品增加,成本增加
21年22年補交匯算清繳分錄應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整寫成借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整現(xiàn)在如何更正
答: 你好; 去紅沖了; 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,有筆賬我導(dǎo)不過來了,想咨詢一下:我們單位因?qū)Ψ桨l(fā)票原因?qū)е卵a繳以前年度的所得稅及滯納金,這筆錢由對方來支付,可在扣繳時我們單位先墊付了,后面對方也將這筆錢打了過來,想問下如何做會計分錄 我的分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 10 貸:應(yīng)交所得稅 10;借:應(yīng)交所得稅 10 不知道貸什么?
答: 同學(xué)你好 你們收到直接 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費所得稅 借應(yīng)交稅費所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
老師,收到退之前的所得稅借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整,是嗎?還通過應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅核算嗎?
交去年的企業(yè)所稅稅,借,以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。這個以前年度損益調(diào)整科目里面就沒有這個從哪里填加
老師,這個分錄我看不懂為什么是借應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅貸以前年度損益調(diào)整而不是遞延所得稅資產(chǎn)
老師,這個分錄我看不懂為什么是借應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅貸以前年度損益調(diào)整而不是遞延所得稅資產(chǎn)









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嬋娟慕雪 追問
2022-04-12 11:23
家權(quán)老師 解答
2022-04-12 11:36