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送心意

李霞老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-11 19:18

您好同學(xué),,你原來(lái)只能計(jì)提的折舊是借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊嗎?那你現(xiàn)在可以
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸累計(jì)折舊。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
您好,是之前多繳納的還是說(shuō)退回的
2023-01-16 14:31:59
你好,還有一個(gè)工資薪金個(gè)人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
你好濕,免企業(yè)所得稅嗎?
2022-04-02 15:19:38
企業(yè)所得稅匯算清繳的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)做如下記錄: 1、實(shí)收稅金:借:應(yīng)交稅金額(應(yīng)交所得稅)貸:實(shí)收稅金額(現(xiàn)金)。 2、匯差:借:實(shí)收稅金貸:匯差額(貨幣兌換損益)。 3、應(yīng)交稅金:借:匯差額貸:應(yīng)交稅金額(應(yīng)交所得稅)。 案例:假設(shè)A公司上期應(yīng)收稅金100000元,匯算清繳時(shí),實(shí)收稅金為98000元,匯差為2000元,則應(yīng)做出以下分錄: 1、實(shí)收稅金:借:應(yīng)交稅金額(應(yīng)交所得稅)100000元,貸:實(shí)收稅金額(現(xiàn)金)98000元。 2、匯差:借:實(shí)收稅金98000元,貸:匯差額(貨幣兌換損益)2000元。 3、應(yīng)交稅金:借:匯差額2000元,貸:應(yīng)交稅金額(應(yīng)交所得稅)100000元。
2023-03-06 17:01:22
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