老師,我單位小規(guī)模納稅人,月銷售額53465.35,增值稅534.65,未達(dá)起征點,增值稅減免,分錄該怎么做?

萌新_喜悅
于2022-04-11 16:29 發(fā)布 ??736次瀏覽
- 送心意
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2022-04-11 16:37
借:應(yīng)交稅費-增值稅
貸:主營業(yè)務(wù)收入
相關(guān)問題討論
你好,是的,是由減免的。
2022-01-09 15:51:15
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。
具體步驟如下:
1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額;
2、在“第二行”中填寫本月實際應(yīng)納稅額;
3、在“第三行”中填寫減免稅后的應(yīng)納稅額;
4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額;
5、在“第五行”中填寫本月應(yīng)退稅額;
6、最后請自行核對以上信息是否正確,若發(fā)現(xiàn)有錯,請及時修改。
案例:
李先生是一家小規(guī)模納稅人,在本月銷售額為1000元,減免稅額為100元的情況下,應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后,他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元,本月應(yīng)退稅額為100元。因此,他將填寫的增值稅減免表格如下:
本月銷售額:1000 元;
減免稅額:100 元;
本月實際應(yīng)納稅額:900 元;
減免稅后應(yīng)納稅額:800 元;
本月實際繳納稅額:800 元;
本月應(yīng)退稅額:100 元。
2023-02-20 20:32:25
您好,這個的話是這樣計算的哈? ?借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅? 貸 營業(yè)外收入
2024-06-11 14:26:18
免稅的不用交稅。不需要繳納。
2022-04-15 14:57:03
你好,在增值稅申報表的免稅收入欄次填寫就是了?
2022-07-13 14:03:10
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