老師,我們跟客戶簽訂了一筆合同,客戶的預(yù)付款還沒收到,就給客戶開具了預(yù)付款發(fā)票,當(dāng)月的增值稅需要報(bào)送這筆銷項(xiàng)稅嗎?會(huì)計(jì)賬上這筆業(yè)務(wù)該怎么處理?

葉子
于2022-04-08 17:18 發(fā)布 ??822次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2022-04-08 17:19
你好; 是的。 要報(bào) 增值稅的處理的; 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計(jì)算嗎
2022-04-24 08:53:34
同學(xué)你好
你這個(gè)分錄不對
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
同學(xué)你好,
借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
你好,你這邊需要做什么呢?
2023-03-17 18:57:32
如果有需要交增值稅的時(shí)候,你需要計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2022-03-17 10:34:20
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