老師,我們收一個季度的租金,也開了票,但是分月確認收入(比如3月份收了4-6月租金,開了發(fā)票,只確認4月的收入,,但是增值稅我們是3月交的)這種情況怎么在金蝶K3應收系統(tǒng)操作呢?

薄荷凝望
于2022-04-08 16:23 發(fā)布 ??1362次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務師
2022-04-08 16:31
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務收入 4月收入
合同資產(chǎn) 5-6月收入
應交稅費-增值稅
借:合同資產(chǎn) 5-6月收入
貸:其他業(yè)務收入 5-6月收入
相關問題討論
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好
銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)不對
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好
價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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薄荷凝望 追問
2022-04-08 16:38
家權(quán)老師 解答
2022-04-08 16:44