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艷過柳影
于2022-04-07 14:45 發(fā)布 ??1157次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2022-04-07 14:49
你好!借管理費用—社保公司部分其他應(yīng)收款—社保個人部分貸:銀行存款支付工資的時候,借應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款—社保個人部分貸:銀行存款
艷過柳影 追問
2022-04-07 14:52
這樣做對么
宋生老師 解答
2022-04-07 14:54
你好!對的了。就是這樣
好的,謝謝老師
您好!不用客氣的了
2022-04-07 14:56
這樣應(yīng)付職工薪酬不是多余額了嗎
2022-04-07 14:57
你好!老師只看到你的分錄,數(shù)字看不清啊
2022-04-07 14:59
繳納的時候借其他應(yīng)收款-個人繳納,貸銀行存款。發(fā)放工資的時候借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款-個人繳納。這樣應(yīng)付職工薪酬余額不是變多了?
2022-04-07 15:01
你好!沒有啊。這個是從它工資里面扣。你發(fā)工資的時候,銀行轉(zhuǎn)給他的錢就少了啊
那計提工資是計提應(yīng)發(fā)工資?
2022-04-07 15:02
你好!是的,按應(yīng)付工資計提
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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2022-04-07 14:52
宋生老師 解答
2022-04-07 14:54
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