某公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務,請根據(jù)資料編寫相應會計分錄: 1.3月1日,某公司為了促進銷售,銷售甲產(chǎn)品給A公司,按價目表標明的價格甲產(chǎn)品每件售價500元,共銷售400件,給予對方10%的商業(yè)折扣,增值稅率為13%,款項已辦好托收手續(xù)。 2.3月3日,銷售給B公司的乙產(chǎn)品300件,每件售價800元,增值稅率13%,商品已發(fā)出,貨款尚未收回,給予對方2/10、1/20、N/30的優(yōu)惠措施。 3.3月15日,B公司向該公司支付購貨款。

從容的口紅
于2022-04-07 10:48 發(fā)布 ??1490次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-04-07 11:06
1借應收賬款203400
貸主營業(yè)務收入180000
應交稅費應交增值稅銷項稅23400
相關問題討論
同學你好
借原材料
借進項
貸應付賬款
2022-12-20 09:20:15
您好 解答如下
借:在途物資-甲 5000
-乙 20000
貸:應付賬款25000
2022-10-30 10:27:28
新年好
借:原材料?18000?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)2340,??貸:銀行存款?18000%2B2340
2022-02-12 15:41:37
同學你好,馬上幫你解答。
2021-09-09 00:08:51
同學你好,
借:合同資產(chǎn) 17400
貸:主營業(yè)務收入(或者其他業(yè)務收入) 15000
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額 ) 2400
借:應收賬款 40600
貸:合同資產(chǎn) 17400
主營業(yè)務收入(或者其他業(yè)務收入) 20000
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額 ) 3200
2022-05-25 18:08:01
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