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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-07 11:06

1借應收賬款203400
貸主營業(yè)務收入180000
應交稅費應交增值稅銷項稅23400

暖暖老師 解答

2022-04-07 11:06

2借應收賬款271200
貸主營業(yè)務收入240000
應交稅費應交增值稅銷項稅31200

暖暖老師 解答

2022-04-07 11:07

3借銀行存款269400
財務費用1800
貸應收賬款271200

從容的口紅 追問

2022-04-07 11:11

這道題呢老師

從容的口紅 追問

2022-04-07 11:11

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暖暖老師 解答

2022-04-07 11:13

新問題請從新提問的

從容的口紅 追問

2022-04-07 11:13

這道題老師

暖暖老師 解答

2022-04-07 11:13

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相關問題討論
同學你好 借原材料 借進項 貸應付賬款
2022-12-20 09:20:15
您好 解答如下 借:在途物資-甲 5000 -乙 20000 貸:應付賬款25000
2022-10-30 10:27:28
新年好 借:原材料?18000?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)2340,??貸:銀行存款?18000%2B2340
2022-02-12 15:41:37
同學你好,馬上幫你解答。
2021-09-09 00:08:51
同學你好, 借:合同資產(chǎn) 17400   貸:主營業(yè)務收入(或者其他業(yè)務收入) 15000     應交稅費-應交增值稅(銷項稅額 ) 2400 借:應收賬款 40600   貸:合同資產(chǎn) 17400 主營業(yè)務收入(或者其他業(yè)務收入) 20000  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額 ) 3200
2022-05-25 18:08:01
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