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紅梅
于2022-04-07 08:52 發布 ??1379次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-07 08:53
你好,對的是的重復做了,需要紅沖一個。當時的分錄怎么做的?
紅梅 追問
2022-04-07 09:35
紅沖8月的,還是11月的
2022-04-07 09:36
8月做的是借:管理費用和應交稅費應交增值稅進項,貸銀行存款
郭老師 解答
2022-04-07 09:41
你好,實際你只填寫了一個進項是嗎?如果是的話,沖哪一個月的都可以啊,借應付賬款或者是銀行存款,貸利潤分配未分配利潤,應交稅費應交增值稅進項。
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已經認證的專票怎么做賬
答: 我是購買貨物的,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。
專票沒認證做賬了咋處理
答: 你好!應交稅費—應交增值稅—待認證
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
專票當月不抵扣也要做賬嗎?怎么做?后期認證后怎么做?謝謝!
答: 你好 是的 借費用或者成本 應交稅費-待認證進項稅 貸銀行存款 借進項稅貸應交稅費-待認證進項稅
老師,對方多開了專票我司,發票已認證,對方又不愿意重新開具,該如何做賬
討論
老師,我收到一張負數紅字專票發票我要怎么做賬,我已經認證了
上月收到專票,做賬的時候做成了普票,沒有認證,這個月發現,應該怎么處理
請問認證發票認證19年的到2022年2月做賬可以嗎
老師,我們這邊做賬的時候用待認證科目,附件用第二聯,專票,那第三聯放哪里啊?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 408577 個
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紅梅 追問
2022-04-07 09:35
紅梅 追問
2022-04-07 09:36
郭老師 解答
2022-04-07 09:41