老師公司給個(gè)人借款,不是股東,快一年了沒(méi)有還,需要 問(wèn)
不是職工 不是股東沒(méi)關(guān)系 答
你好老師,公司交完車購(gòu)稅之后,怎么做賬 問(wèn)
你好,那個(gè)跟車的買價(jià)一起計(jì)入固定資產(chǎn) 答
你好,貨已發(fā)發(fā)票已開(kāi),委托外單位成本票還沒(méi)開(kāi)回來(lái), 問(wèn)
您好,這個(gè)可以先暫估入賬的 答
老師,請(qǐng)問(wèn)我們3月預(yù)付了4-6月的租金。3月底收到了 問(wèn)
同學(xué),你好 4月份的時(shí)候怎么入賬呢? 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)付款 答
我咨詢一個(gè)問(wèn)題,如果公司跟融資租賃方式,貸款買個(gè) 問(wèn)
那個(gè)沒(méi)有發(fā)票的要做納稅調(diào)增 答

老師,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸; 應(yīng)付職工薪酬,在現(xiàn)金流量表中是是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬還是支付與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支出呢
答: 你好;? ? 你們是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ?? 是福利費(fèi)嗎? ??
急:某企業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入2000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本1400萬(wàn)元,應(yīng)收賬款期初余額300萬(wàn)元,期末余額350萬(wàn)元,應(yīng)收票據(jù)期初余額120萬(wàn)元,期末余額100萬(wàn)元,應(yīng)付賬款期初余額380萬(wàn)元,期末余額260萬(wàn)元,應(yīng)付票據(jù)期初余額50萬(wàn)元,期末余額80萬(wàn)元,存貨期初余額400萬(wàn)元,期末余額360萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額收現(xiàn)部分為200萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額付現(xiàn)部分為90萬(wàn)元,當(dāng)年應(yīng)付職工薪酬付現(xiàn)部分460萬(wàn)元,其中計(jì)入產(chǎn)品成本380萬(wàn)元,計(jì)入管理費(fèi)用80萬(wàn)元,計(jì)提累計(jì)折舊480萬(wàn)元,其中計(jì)入產(chǎn)品成本400萬(wàn)元,計(jì)入管理費(fèi)用80萬(wàn)元,銷售費(fèi)用50萬(wàn)元,管理費(fèi)用200萬(wàn)元,則現(xiàn)金流量表中銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金為( )萬(wàn)元。購(gòu)買商品、提供勞務(wù)支付的現(xiàn)金為( )萬(wàn)元,支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金為( )萬(wàn) ,支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金為( )萬(wàn)元。
答: 同學(xué)你好,老師正在計(jì)算,請(qǐng)稍后
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
福利費(fèi)計(jì)入工資表的分錄:借:管理費(fèi)用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金還是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的










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