老師,我3月份所得稅是5362元,分錄是借所得稅費(fèi)用 5 問
您好,外地預(yù)交所得稅先遞減應(yīng)交所得稅后才實(shí)際銀行繳納 答
老師好,丙收購甲全資子公司乙,收購款已應(yīng)收賬款形 問
你好,以其他應(yīng)收款形式更好些。 答
老師,你好,個(gè)體戶建筑隊(duì)總工人工資做成本可以嗎,沒 問
同學(xué)你好。沒有核定 也得申報(bào)個(gè)稅, 申報(bào)個(gè)稅 可以 經(jīng)營所得稅前扣除 答
老師您好:我的稅前利潤(rùn)目標(biāo)是120萬元,經(jīng)營性現(xiàn)金 問
你好,1.?若未考慮所得稅:不合理,因所得稅會(huì)減少現(xiàn)金流量。 ? 2.?若已包含所得稅影響:可能合理,但需滿足特定條件(如非現(xiàn)金項(xiàng)目與營運(yùn)資金變動(dòng)抵消所得稅支出)。 答
公司買了酒3000塊錢進(jìn)什么科目進(jìn)現(xiàn)金流量哪個(gè) 問
你好,就是買來招待客戶的嗎?如果是的話,支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 答

老師請(qǐng)問:增值稅電子普通發(fā)票,就是普通發(fā)票,電子專用發(fā)票才是增值稅專用發(fā)票對(duì)嗎?
答: 對(duì),沒錯(cuò),就是你說的這個(gè)意思。
公司為三名員工購買意外保險(xiǎn)取得增值稅普通發(fā)材票一張注明金額168.24元,稅率:免稅 增值稅專用發(fā)票一張,注明金額625.53元,稅額37.53元,如何寫會(huì)計(jì)分錄?第一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票(免稅)以后報(bào)稅應(yīng)如何處量?
答: 您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 165.24+625.53+37.53 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 都計(jì)入福利費(fèi)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
5日向甲公司采購A材料1000噸取得的增值稅專用發(fā)票列示價(jià)款為30000元增值稅稅額為3900元款項(xiàng)通過匯兌方式支付所購A材料已驗(yàn)收入庫(2)8日向乙公司采購B材料5000千克取得的增值稅普通發(fā)票列示價(jià)款20000元增值稅稅額為2600元款項(xiàng)尚未支付所購B材料尚未到達(dá)企業(yè)(3)11日向丙公司采購C材料2000噸取得的增值稅專用發(fā)票列示價(jià)款100000元增值稅稅額13000元丙公司代墊運(yùn)費(fèi)4000元增值稅稅額360元款項(xiàng)已簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付所購C材料尚未達(dá)到企業(yè)(4)13日向乙公司采購的B材料5000千克到達(dá)企業(yè)驗(yàn)收入庫(5)15日向丙公司采購的C材料到達(dá)企業(yè)驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺50噸,屬于超定額損耗,其余1950噸入庫(6)16日經(jīng)查向丙公司采購的C材料短缺50噸系因運(yùn)輸不當(dāng)所致,要求運(yùn)輸單位賠償。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
答: 1借原材料30000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3900 貸銀行存款33900









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bamboo老師 解答
2022-04-03 15:50
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2022-04-03 15:50
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2022-04-03 15:51