污视频免费在线观看网站一区-久久国产亚洲精选av-美女丝袜av一区二区三区-大鸡巴把骚笔草美了视频-国产哺乳奶水在线播放-一区二区国产三区亚洲-久久久亚洲熟妇熟女在线视频-一卡二卡三卡国色天香免费看-青青青爽在线视频免费观看

送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-02 16:15

同學你好
內部控制審計屬于注冊會計師外部評價,內部控制評價屬于企業(yè)董事會自我評價,兩者有著本質的區(qū)別。
首先,兩者的責任主體不同。建立健全和有效實施內部控制,評價內部控制的有效性是企業(yè)董事會的責任;在實施審計工作的基礎上對內部控制的有效性發(fā)表審計意見是注冊會計師的責任。
其次,兩者的評價目標不同。內部控制評價是企業(yè)董事會對各類內部控制目標實施的全面評價;內部控制審計是注冊會計師側重對財務報告內部控制目標實施的審計評價。
最后,兩者的評價結論不同。企業(yè)董事會對內部控制整體有效性發(fā)表意見,并在內部控制評價報告中出具內部控制有效性結論;注冊會計師僅對財務報告內部控制的有效性發(fā)表意見,對內部控制審計過程中注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷,在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露。
雖然內部控制審計與內部控制評價具有上述區(qū)別,但兩者往往依賴同樣的證據、遵循類似的測試方法、使用同一基準日,因此也必然存在一些內在的聯系。在內部控制審計過程中,注冊會計師可以根據實際情況對企業(yè)內部控制評價工作進行評估,判斷是否利用企業(yè)內部審計人員、內部控制評價人員和其他相關人員的工作以及可利用程度,從而相應減少本應由注冊會計師執(zhí)行的工作

懶得起名字 追問

2022-04-02 16:19

那內部控制審計和內部審計之間的聯系和區(qū)別呢

樸老師 解答

2022-04-02 16:28

內部審計服務是非鑒證服務,內部控制審計屬于鑒證業(yè)務。內部審計服務和內部控制自我評價服務是不可以由同一家事務所提供,二者是不相容的,如果同時由一家事務所提供,將影響該事務所的獨立性

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,發(fā)票日期是今年的,直接計入今年就可以的
2022-01-24 12:49:43
計入管理費用-審計費
2022-03-26 20:28:33
你好可以單獨增設二級科目審計費
2022-03-24 10:05:48
你好,這個每個地方說的不一樣。一般這種可以按照百分之一左右來
2024-01-17 11:34:38
你好,審計的重要性是指被審計單位會計報表中錯報或漏報的嚴重程度。 這里需要注會的職業(yè)判斷,并不好舉例理解,您可以看看審計中的案例。
2022-04-08 06:27:40
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...