老師好 境內(nèi)公司的大股東為境外自然人。 該自然人同時為境外公司大股東。當(dāng)該境內(nèi)公司向該境外公司提供技術(shù)服務(wù)(服務(wù)地點(diǎn)為境內(nèi)),收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)時(沒有開具正式增值稅發(fā)票,而是公司內(nèi)部電子賬單),境內(nèi)公司需要交增值稅嗎? 需要交哪些稅? 謝謝

憤怒的冷風(fēng)
于2022-04-02 08:02 發(fā)布 ??918次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-04-02 08:04
同學(xué)你好
如果是在境內(nèi)向境外公司提供服務(wù)那就是免稅
出口服務(wù)免稅
只交印花稅和所得稅
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您好,這個是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19
可以的,這個是可以使用的額
2022-12-11 10:46:07
對的是的,符合上面要求的不需要交
2025-06-24 11:17:43
同學(xué)你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術(shù)服務(wù),后者針對的產(chǎn)品、設(shè)備、新技術(shù)、新工藝提供的研究開發(fā)類技術(shù)服務(wù),而且研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費(fèi)用列支,只要符合一定的研發(fā)績效或者相關(guān)要求,有關(guān)費(fèi)用一般可以報銷。
2023-12-01 00:33:24
同學(xué)你好
如果是在境內(nèi)向境外公司提供服務(wù)那就是免稅
出口服務(wù)免稅
只交印花稅和所得稅
2022-04-02 08:04:31
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樸老師 解答
2022-04-02 08:21
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